Ook deze legislatuur werd er onder Dorpspartijbeleid opnieuw met een doordachte langetermijnvisie fors geïnvesteerd en werd als een goede huisvader de tering naar de nering gezet in crisistijden waardoor Glabbeek ook financieel gezond blijft in de toekomst. Op het einde van de legislatuur zal er met 3 miljoen euro namelijk meer in de spaarpot van het OCMW, AGB en de gemeente zitten dan bij de start van deze bestuursmeerderheid in 2013 (toen zat er 2.532.847,19 euro in de gemeentelijke spaarpot).
Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Dat Glabbeek al 10 jaar fors kan investeren, geen enkele gemeentebelasting liet stijgen en tegelijk de gemeentelijke spaarpot uitermate positief blijft komt net omdat we sinds 2013 onder Dorpspartijbeleid enorm veel investeringen financieren met het massaal aantrekken van subsidies. We hebben wel een extra lening afgesloten voor de verbouwing van het gemeentehuis, maar deze schulden dienen bekeken te worden over meer dan één legislatuur omdat je pas volgende legislatuur vanaf 2026 terugverdieneffecten krijgt door de bibliotheek, OCMW -en gemeentediensten onder één dak te brengen. Ook in 2024 het laatste jaar van deze legislatuur doen we voor 6.769.780 euro aan investeringen die we alweer financieren met maar liefst 4.046.364 euro subsidies. En in ons huidig meerjarenplan zijn ook al heel wat investeringen in wegenwerken en fietspaden voor 2025 opgenomen, waardoor we deze legislatuur al de financiering voorzien voor heel wat investeringen die pas zullen uitgevoerd worden in een volgende legislatuur. In het budget is voor 2025 al voor 6.769.780 euro aan investeringen voorzien, die eveneens gefinancierd worden met 4.046.364 euro subsidies. Omdat wij het onder Dorpspartijbeleid uitermate belangrijk vinden dat elke inwoner op de hoogte is en blijft van hoe een gemeentebestuur met de publieke middelen omgaat, geven we op regelmatige tijdstippen een duidelijk overzicht van alle geplande investeringen en uitgaven aan alle inwoners.”
De belangrijkste investeringen die in het budget voor uitvoering in 2024 en 2025 voorzien zijn:
Aanleg parking gemeentehuis + parking oud gemeentehuis Attenrode-Wever (2024): totale kostprijs van beide parkings = 820.000 euro (hiervoor krijgen we 400.000 euro Vlaamse subsidies)
Verlichting nieuwe parking gemeentehuis + gemeentelijk domein Steenbergestraat (2024) = 150.000 euro (dit wordt volledig met subsidies uit het toekomstfonds van Fluvius gefinancierd)
Cameraschild (ANPR-camera’s in Attenrode-Wever) (2024) = 100.000 euro
Boomhut speelbos (2024) = 15.000 euro
Dak OCMW-gebouw (2024) = 67.800 euro
Machines technische dienst (2024) = 15.000 euro
Vernieuwen asfaltwegen en buitenomgeving gemeentelijk domein Steenbergestraat (2024) = 500.000 euro
Afwerken van de Doelaagstraat en Langstraat (2024): gemeentelijke tussenkomst voor maatregelen tegen wateroverlast = 100.000 euro
Attenrodestraat (2024) = totale kostprijs: 900.000 euro (hiervoor krijgen we 700.000 euro subsidies)
Dorpsstraat, Bergeveldstraat, Lentedreef en Kerkstraat (2024) = totale kostprijs: 3,8 miljoen euro (hiervoor krijgen we 3,3 miljoen euro subsidies)
Fietspaden Hoeledenstraat (2024) = totale kostprijs 395.000 euro (hiervoor krijgen we 210.201 euro subsidies)
Fietspaden Zuurbemde, Butschovestraat en Oplintersesteenweg: ontwerpkosten (2024) = 50.000 euro
Totaal uitgaven investeringen 2024 = 6.862.800 euro (subsidies 4.760.201 euro) = te financieren met eigen middelen gemeente: 2.102.599 euro
Fietspaden Torenstraat (2025) = totale kostprijs: 1.181.500 euro (hiervoor krijgen we 883.246 euro subsidies)
Fietspaden Pepinusfortstraat, Boeslinter en Hoeledensesteenweg (2025) = totale kostprijs 3.092.262 euro (hiervoor krijgen we 1.819.887,40 euro subsidies)
Fietspaden Rode (2025) = totale kostprijs 935.000 euro (hiervoor krijgen we 654.417 euro subsidies)
Renovatie beschermd gedeelte kerk Bunsbeek = totale kostprijs: 861.018,55 euro (hiervoor krijgen we 688.814,84 euro subsidies)
Aankoop twee appartementen door gemeente in de woonkerk (2025) = 700.000 euro
Totaal uitgaven investeringen 2025 = 6.769.780 euro (subsidies 4.046.364 euro) = te financieren met eigen middelen gemeente: 2.723.416 euro
AUTOFINANCIERINGSMARGES (AFM) VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025:
Oorspronkelijk budget 2023: bij opmaak meerjarenplan: 292.190 euro (2020) en vandaag na opmaak laatste budget: 746.434 euro
Oorspronkelijk budget 2024: bij opmaak meerjarenplan: 300.437 euro (2020) en vandaag na opmaak laatste budget: 375.016 euro
Oorspronkelijk budget 2025: bij opmaak meerjarenplan: 407.269 euro (2020) en vandaag na opmaak laatste budget: 516.948 euro
Het financieel evenwicht van een gemeente wordt beoordeeld op basis van de autofinancieringsmarge (AFM) en het beschikbaar budgettair resultaat. De AFM van een gemeente is het verschil tussen het saldo dat de gemeente jaarlijks vanuit zijn werking overhoudt en de aflossingen van leningen. De AFM moet van de hogere overheid pas positief zijn in het laatste boekjaar van het meerjarenplan, maar onder Dorpspartijbeleid kiezen we er in Glabbeek namelijk bewust voor om de AFM elk jaar in het meerjarenplan 2020-2025 positief te houden. Enkel in het budget 2022 hadden we door de plotse hogere energiekosten, indexeringen van de uitgaven en personeelskosten een negatieve AFM, maar dit trokken we recht in 2023 door onze AFM ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan fors te versterken.
HET BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025:
Het financieel evenwicht van een gemeente wordt beoordeeld op basis van de AFM en het beschikbaar budgettair resultaat. Daarom is ook een positief beschikbaar budgettair resultaat - dit is het restbedrag van de financiële reserves van de gemeente na aftrek van alle investeringen op het einde van de bestuursperiode - zeer belangrijk. De finale beoordeling van het financieel evenwicht gebeurt op basis van het laatste jaar in het meerjarenplan. Het gecumuleerde budgettaire resultaat (spaarpot van de gemeente) op het einde van het laatste jaar van de legislatuur (2024) is 2.680.291 euro. (met de overschotten van de OCMW- en gemeenterekeningen en de spaarpot van het AGB zal dit bedrag nog verder stijgen tot ruim 3 miljoen euro in 2025. Ter vergelijking: bij het begin van de vorige bestuursperiode in 2013 was het gecumuleerde budgettair resultaat (spaarpot gemeente) 2.532.847,19 euro en bij het begin van deze bestuursperiode in 2018 was het gecumuleerde budgettair resultaat (spaarpot gemeente) 2.138.329,30 euro.